项目名称 | 深圳市地铁集团有限公司2023年度内部控制审计项目 | 项目编号 | SJFV-2024-FW0699 |
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项目地址 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 单一来源 | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其18项应用指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,就截至2023年12月31日集团公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具《深圳市地铁集团有限公司2023年度内部控制审计报告》,同时聚焦内部控制审计重点内容,对审计过程中发现的内控缺陷提出管理建议。 | ||
邀请函名称 | 深圳市地铁集团有限公司2023年度内部控制审计项目邀请函 | 发送时间 | 2024-03-25 16:29 |
答复截至时间 | 2024-03-28 16:29 |