| 项目名称 | 2024-2025年度内部控制管理专项审计 | 项目编号 | SJFV-2025-FW2244 |
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| 是否对外公示成交金额 | 是 |
| 项目名称 | 2024-2025年度内部控制管理专项审计 | 项目编号 | SJFV-2025-FW2244 |
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| 是否对外公示成交金额 | 是 |
| * 公示开始时间 | 2025-11-18 11:00 | * 公示结束时间 | 2025-11-21 11:00 |
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| 中标内容 | 选聘一家咨询机构为专项审计工作提供技术支持,保障专项审计工作质量和效率,提交专业领域的审计工作成果并提出优化建议,同时协助集团公司形成专项内控审计报告、内控缺陷审计清单。 | ||
| 特殊事项说明 | 无 | ||
| 标段/包名称 | 2024-2025年度内部控制管理专项审计 | 标段/包编号 | FW-20250929-8540 |
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| 中标候选人名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中标价格(元) | 250,000 |
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| 其他事项 | 无 | ||